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出納應該做些什么(出納是做什么工作)

來自創(chuàng)業(yè)知識 內(nèi)容團隊
2024-09-24 12:25:09

很多財務(wù)人員一開始從事的工作就是出納,主要負責辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金

很多財務(wù)人員一開始從事的工作就是出納,主要負責辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

  出納日常工作內(nèi)容有哪些?

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金的領(lǐng)取,日常登記每一筆銀行存款和庫存現(xiàn)金的明細。

二、管理支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)。

粘貼發(fā)票注意事項:

1、粘貼發(fā)票時按照發(fā)票紙張大小以及日期整理;

2、錯開位置粘貼發(fā)票,根據(jù)前一張發(fā)票和后一張發(fā)票錯開粘貼,這樣粘貼有利于裝訂和翻閱;

3、因為在裝訂的時候是裝訂左上角,所以一般粘貼發(fā)票時需要從左邊開始粘貼;

4、粘貼發(fā)票的時候需要與封面對齊,這樣不僅方便裝訂同時也很美觀;

5、發(fā)票大小整齊不一,在裝訂時注意把多余的部分給折疊好,最好與最好是與封面對齊,也可以適當裁剪但不能影響發(fā)票的使用。

三、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

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