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增值稅申報

在我國稅收方面,各種類型的稅務(wù)核算以及申報流程對于不懂的人來說是非常復(fù)雜的,其實(shí)是公司的法人親自到稅務(wù)局去辦理各種各樣的稅收申報核算,也不是特別的了解其中較為常見的就是一般納稅人增值稅。下面創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編就和大家來了解一般納稅人增值稅申報操作流程的具體內(nèi)容,一起來看看。一般納稅人增值稅申報操作流程:1、首先在航天官網(wǎng)或者百旺官網(wǎng)下載安裝好“開票軟件”,接著在電子稅務(wù)局下載安裝好“申報電子稅務(wù)局(申報客戶端)”。2、安裝好后,插入稅控盤,點(diǎn)擊打開“開票軟件”,根據(jù)提示完善資料,點(diǎn)擊“開票軟件”進(jìn)入登錄頁面,輸入賬號、密碼、證口令-點(diǎn)擊登錄。3、登錄成功,點(diǎn)擊“上報匯總”-抄報數(shù)據(jù)上傳成功-點(diǎn)擊確定。4、報匯總完成,較小化“開票軟件”(不要關(guān)閉),點(diǎn)擊打開桌面的“電子稅務(wù)局(申報客戶端)”點(diǎn)擊下方增加企業(yè),完善企業(yè)信息點(diǎn)擊確定。5、增加企業(yè)完成,選擇相應(yīng)的企業(yè),點(diǎn)擊確定進(jìn)去申報頁面,點(diǎn)擊“增值稅”-點(diǎn)擊左側(cè)“發(fā)票采集”,分別填寫進(jìn)項(xiàng)采集(進(jìn)項(xiàng)采集前需在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證或到稅局認(rèn)證)和銷項(xiàng)采集對應(yīng)的信息。6、發(fā)票采集完畢,點(diǎn)擊“首頁”,點(diǎn)擊“申報表填寫”,打開報表列表,依次填寫,填寫完畢,點(diǎn)擊左側(cè)“申報表發(fā)送”,再點(diǎn)擊下方黃色區(qū)域的申報表發(fā)送,選擇普通申報,點(diǎn)擊確定。7、發(fā)送完畢,點(diǎn)擊左側(cè)“申報結(jié)果查詢”,申報狀態(tài)顯示“申報成功”即為申報成功,如顯示"未扣款”,請及時進(jìn)去“稅款繳納”進(jìn)行扣款操作。8、完成以上操作,關(guān)閉“電子稅務(wù)局(申報客戶端)”,打開“開票軟件”頁面,點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作,點(diǎn)擊確認(rèn),關(guān)閉“開票軟件”-重新登錄,登錄成功-點(diǎn)擊“狀態(tài)查詢”-點(diǎn)擊“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”-查看“鎖死日期”-鎖死日期為下月,則申報完成,退出開票軟件,至此增值稅申報成功。以上是創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編分享一般納稅人增值稅申報操作流程的介紹,如果對電腦操作不是特別熟悉的話,那可以直接帶著所需要的資料到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局人工服務(wù)窗口進(jìn)行辦理,在辦理的過程中只需要按照要求簽名畫押即可,這樣到辦理方式相對來說更為簡單。企業(yè)財(cái)稅問題需要大家高度重視,企業(yè)財(cái)稅相關(guān)就來創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng),我們?yōu)槟闾峁┫嚓P(guān)企業(yè)服務(wù)。
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在我國稅收方面,各種類型的稅務(wù)核算以及申報流程對于不懂的人來說是非常復(fù)雜的,其實(shí)是公司的法人親自到稅務(wù)局去辦理各種各樣的稅收申報核算,也不是特別的了解其中較為常見的就是一般納稅人增值稅。下面創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編就和大家來了解一般納稅人增值稅申報操作流程的具體內(nèi)容,一起來看看。一般納稅人增值稅申報操作流程:1、首先在航天官網(wǎng)或者百旺官網(wǎng)下載安裝好“開票軟件”,接著在電子稅務(wù)局下載安裝好“申報電子稅務(wù)局(申報客戶端)”。2、安裝好后,插入稅控盤,點(diǎn)擊打開“開票軟件”,根據(jù)提示完善資料,點(diǎn)擊“開票軟件”進(jìn)入登錄頁面,輸入賬號、密碼、證口令-點(diǎn)擊登錄。3、登錄成功,點(diǎn)擊“上報匯總”-抄報數(shù)據(jù)上傳成功-點(diǎn)擊確定。4、報匯總完成,較小化“開票軟件”(不要關(guān)閉),點(diǎn)擊打開桌面的“電子稅務(wù)局(申報客戶端)”點(diǎn)擊下方增加企業(yè),完善企業(yè)信息點(diǎn)擊確定。5、增加企業(yè)完成,選擇相應(yīng)的企業(yè),點(diǎn)擊確定進(jìn)去申報頁面,點(diǎn)擊“增值稅”-點(diǎn)擊左側(cè)“發(fā)票采集”,分別填寫進(jìn)項(xiàng)采集(進(jìn)項(xiàng)采集前需在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證或到稅局認(rèn)證)和銷項(xiàng)采集對應(yīng)的信息。6、發(fā)票采集完畢,點(diǎn)擊“首頁”,點(diǎn)擊“申報表填寫”,打開報表列表,依次填寫,填寫完畢,點(diǎn)擊左側(cè)“申報表發(fā)送”,再點(diǎn)擊下方黃色區(qū)域的申報表發(fā)送,選擇普通申報,點(diǎn)擊確定。7、發(fā)送完畢,點(diǎn)擊左側(cè)“申報結(jié)果查詢”,申報狀態(tài)顯示“申報成功”即為申報成功,如顯示"未扣款”,請及時進(jìn)去“稅款繳納”進(jìn)行扣款操作。8、完成以上操作,關(guān)閉“電子稅務(wù)局(申報客戶端)”,打開“開票軟件”頁面,點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作,點(diǎn)擊確認(rèn),關(guān)閉“開票軟件”-重新登錄,登錄成功-點(diǎn)擊“狀態(tài)查詢”-點(diǎn)擊“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”-查看“鎖死日期”-鎖死日期為下月,則申報完成,退出開票軟件,至此增值稅申報成功。以上是創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編分享一般納稅人增值稅申報操作流程的介紹,如果對電腦操作不是特別熟悉的話,那可以直接帶著所需要的資料到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局人工服務(wù)窗口進(jìn)行辦理,在辦理的過程中只需要按照要求簽名畫押即可,這樣到辦理方式相對來說更為簡單。企業(yè)財(cái)稅問題需要大家高度重視,企業(yè)財(cái)稅相關(guān)就來創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng),我們?yōu)槟闾峁┫嚓P(guān)企業(yè)服務(wù)。
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根據(jù)稅務(wù)總局相關(guān)政策要求,8月1日起,增值稅、消費(fèi)稅分別與城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加申報表整合!那么,為什么要整合?整合后有哪些變化呢?接下來,本文將對一系列相關(guān)問題作具體介紹!一、為什么增值稅、消費(fèi)稅分別與附加稅費(fèi)申報表整合?1、優(yōu)化辦稅流程按照“一表申報、同征同管”的思路,將附加稅費(fèi)申報信息作為增值稅、消費(fèi)稅申報表附列資料(附表),實(shí)現(xiàn)增值稅、消費(fèi)稅和附加稅費(fèi)信息共用,提高申報效率,便利納稅人操作。2、減輕辦稅負(fù)擔(dān)對原有表單和數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行全面梳理整合,減少了表單數(shù)量和數(shù)據(jù)項(xiàng),充分利用部門共享數(shù)據(jù)和其他征管環(huán)節(jié)數(shù)據(jù),可實(shí)現(xiàn)已有數(shù)據(jù)自動預(yù)填。從而大幅減輕納稅人、繳費(fèi)人填報負(fù)擔(dān),降低申報錯誤幾率。3、提高辦稅質(zhì)效整合主稅附加稅費(fèi)申報表,利用信息化手段實(shí)現(xiàn)稅額自動計(jì)算、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)比對、申報異常提示等功能,可有效避免漏報、錯報,有利于確保申報質(zhì)量,有利于優(yōu)惠政策及時落實(shí)到位。通過整合各稅費(fèi)種申報表,實(shí)現(xiàn)多稅費(fèi)種“一張報表、一次申報、一次繳款、一張憑證”,提高了辦稅效率。二、增值稅、消費(fèi)稅及附加稅費(fèi)如何申報?新啟用的報表中,附加稅費(fèi)申報表作為附列資料或附表,納稅人在進(jìn)行增值稅、消費(fèi)稅申報的同時完成附加稅費(fèi)申報。納稅人填寫增值稅、消費(fèi)稅相關(guān)申報信息后,自動帶入附加稅費(fèi)附列資料(附表);納稅人填寫完附加稅費(fèi)其他申報信息后,回到增值稅、消費(fèi)稅申報主表,形成納稅人本期應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅和附加稅費(fèi)數(shù)據(jù)。上述表內(nèi)信息預(yù)填均由系統(tǒng)自動實(shí)現(xiàn)。三、申報表整合施行后原附加稅費(fèi)申報表還可以使用嗎?不能。增值稅、消費(fèi)稅與附加稅費(fèi)申報表整合后,不僅對申報表進(jìn)行了改進(jìn),而且對支撐申報的信息系統(tǒng)和電子稅務(wù)局進(jìn)行了功能的優(yōu)化和完善,覆蓋了增值稅、消費(fèi)稅和附加稅費(fèi)申報的所有場景。因此,申報表整合施行后,原《城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加地方教育附加申報表》不再使用。四、《公告》實(shí)施后申報時需要注意哪些問題?按月度申報繳納增值稅、消費(fèi)稅及附加稅費(fèi)的納稅人,申報繳納所屬期2021年7月及以后的增值稅、消費(fèi)稅及附加稅費(fèi),適用《公告》。按季度申報繳納增值稅、消費(fèi)稅及附加稅費(fèi)的納稅人,申報繳納所屬期2021年第3季度及以后的增值稅、消費(fèi)稅及附加稅費(fèi),適用《公告》。納稅人調(diào)整以前所屬期稅費(fèi)事項(xiàng)的,按照相應(yīng)所屬期的稅費(fèi)申報表相關(guān)規(guī)則調(diào)整。
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一、我單位增值稅申報完成后發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)有誤,更正申報操作時應(yīng)注意些什么?申報表更正操作時,請注意以下事項(xiàng):(1) 選擇相應(yīng)申報表類型及所屬期起、止日期(2) 請按先更正附表,再更正主表的填寫順序操作。(3) 如期初數(shù)據(jù)或主表累計(jì)數(shù)據(jù)變動,請點(diǎn)擊相應(yīng)報表下方的“刪除”按鈕,重新獲取數(shù)據(jù)并填寫報表。(4) 報表保存完畢,一定要點(diǎn)擊“提交”按鈕,提交更正后的報表。(5) 如有稅款增加的情況,請及時通過“稅費(fèi)繳納”模塊繳納稅款。(6) 更正后,可對更正后的申報表重新簽章。(7) 如需更正多個屬期的申報表,請從最早的屬期開始依次更正,直至當(dāng)前屬期。二、我單位已通過電子稅務(wù)局完成契稅稅源信息采集,為何在財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報時,仍提示:“所選申報表當(dāng)前屬期無可申報的稅源信息!”?自2021年9月1日申報期開始,契稅稅源采集后,增加了主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理環(huán)節(jié)。在采集稅源信息時,點(diǎn)擊保存按鈕系統(tǒng)將彈出提示信息,請注意查看契稅稅源采集流程。契稅稅源信息保存成功,系統(tǒng)顯示為“已采集待復(fù)核”狀態(tài),等待稅務(wù)機(jī)關(guān)復(fù)核稅源信息,如下圖所示:主管稅務(wù)機(jī)關(guān)完成稅源信息復(fù)核后,稅源信息狀態(tài)為“未申報”,此狀態(tài)下可進(jìn)行申報操作。三、我單位通過財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報表申報車船稅,申報表上只能看到根據(jù)稅目匯總的數(shù)據(jù),看不到車架號、車輛牌照號碼等信息,怎么才能看到具體的車輛信息?您在打開財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報表后,點(diǎn)報表右上方的“預(yù)覽申報明細(xì)”按鈕,即可彈出“預(yù)覽稅源(申報)明細(xì)”頁面,可以看到詳細(xì)的車輛信息,如下圖所示:匯總數(shù)據(jù)是按“預(yù)覽稅源(申報)明細(xì)”頁面的車輛信息計(jì)算的。
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