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個(gè)體戶要交哪些稅

個(gè)體戶是指以個(gè)人身份從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的自然人,其所得需要繳納個(gè)人所得稅。在2024年,個(gè)體戶個(gè)人所得稅的計(jì)算方法將發(fā)生變化,下面創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編將為大家具體介紹一下2024年個(gè)體戶要交哪些稅費(fèi)?對(duì)此感興趣的朋友不妨一起來了解一下這方面的詳情。2024年個(gè)體戶要交哪些稅費(fèi)一、小規(guī)模納稅人1%的增值稅今年小規(guī)模納稅人可以按照1%的稅率政策來享受增值稅減免。這意味著,無論是小規(guī)模的個(gè)體戶還是個(gè)體工商戶,只要開具發(fā)票,就需要繳納1%的增值稅和0.06%的附加稅。但是,如果小規(guī)模納稅人的季度開票額在30萬以下,年開票額在120萬以下,就可以免除增值稅和附加稅!二、減半征收個(gè)稅對(duì)于個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅,在企業(yè)年開票額在100萬以下的情況下,可以減半征收個(gè)人所得稅。也就是說,按照正常的5-35%的稅率計(jì)算個(gè)人經(jīng)營所得稅,年末進(jìn)行匯算清繳時(shí),可能會(huì)退回部分稅款。三、個(gè)體工商戶核定征收對(duì)于核定征收個(gè)人所得稅的個(gè)體戶,一年開票額在500萬以下,需要繳納正常的增值稅和附加稅,但是可以申請(qǐng)核定征收個(gè)人所得稅,按照0.3-1%的稅率征收。不用繳納企業(yè)所得稅和股東分紅稅!四、雙免政策最后,個(gè)體戶還可以申請(qǐng)雙免政策。也就是說,如果季度開票額在30萬以下,年開票額在120萬以下,可以免除增值稅、附加稅和個(gè)人所得稅。以上提到的前兩種稅收優(yōu)惠政策是國家性質(zhì)的,而第三和第四種則是地方性的稅收優(yōu)惠政策,需要委托第三方平臺(tái)申請(qǐng)辦理。個(gè)體工商戶稅收怎么算?個(gè)體工商戶的個(gè)稅一般包括“工資薪金所得”項(xiàng)目的個(gè)稅和“經(jīng)營所得”項(xiàng)目的個(gè)稅。其中針對(duì)“工資薪金所得”項(xiàng)目個(gè)稅的計(jì)算方法為:應(yīng)納稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額。累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額的計(jì)算方法為:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除。針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅的計(jì)征可以分為查賬征收和核定征收。查賬征收方式下的計(jì)算公式為:經(jīng)營所得個(gè)稅應(yīng)納稅額=(收入總額-成本、費(fèi)用以及損失)×適用稅率-速算扣除數(shù)。核定征收(核定應(yīng)稅所得率)方式下的計(jì)算公式為:經(jīng)營所得個(gè)稅應(yīng)納稅額=(收入總額×應(yīng)稅所得率)×適用稅率。綜上,關(guān)于2024年個(gè)體戶要交哪些稅費(fèi)的問題小編就為大家介紹到這里,相信大家在認(rèn)真看過之后對(duì)此也有了清楚的了解,后續(xù)如果還有其他疑問歡迎咨詢創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)在線客服,我們將為大家提供一站式解決服務(wù)。
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個(gè)體戶是指以個(gè)人身份從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的自然人,其所得需要繳納個(gè)人所得稅。在2023年,個(gè)體戶個(gè)人所得稅的計(jì)算方法將發(fā)生變化,下面創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編將為大家具體介紹一下2023年個(gè)體戶要交哪些稅費(fèi)?對(duì)此感興趣的朋友不妨一起來了解一下這方面的詳情。2023年個(gè)體戶要交哪些稅費(fèi)一、小規(guī)模納稅人1%的增值稅今年小規(guī)模納稅人可以按照1%的稅率政策來享受增值稅減免。這意味著,無論是小規(guī)模的個(gè)體戶還是個(gè)體工商戶,只要開具發(fā)票,就需要繳納1%的增值稅和0.06%的附加稅。但是,如果小規(guī)模納稅人的季度開票額在30萬以下,年開票額在120萬以下,就可以免除增值稅和附加稅!二、減半征收個(gè)稅對(duì)于個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅,在企業(yè)年開票額在100萬以下的情況下,可以減半征收個(gè)人所得稅。也就是說,按照正常的5-35%的稅率計(jì)算個(gè)人經(jīng)營所得稅,年末進(jìn)行匯算清繳時(shí),可能會(huì)退回部分稅款。三、個(gè)體工商戶核定征收對(duì)于核定征收個(gè)人所得稅的個(gè)體戶,一年開票額在500萬以下,需要繳納正常的增值稅和附加稅,但是可以申請(qǐng)核定征收個(gè)人所得稅,按照0.3-1%的稅率征收。不用繳納企業(yè)所得稅和股東分紅稅!四、雙免政策最后,個(gè)體戶還可以申請(qǐng)雙免政策。也就是說,如果季度開票額在30萬以下,年開票額在120萬以下,可以免除增值稅、附加稅和個(gè)人所得稅。以上提到的前兩種稅收優(yōu)惠政策是國家性質(zhì)的,而第三和第四種則是地方性的稅收優(yōu)惠政策,需要委托第三方平臺(tái)申請(qǐng)辦理。個(gè)體工商戶稅收怎么算?個(gè)體工商戶的個(gè)稅一般包括“工資薪金所得”項(xiàng)目的個(gè)稅和“經(jīng)營所得”項(xiàng)目的個(gè)稅。其中針對(duì)“工資薪金所得”項(xiàng)目個(gè)稅的計(jì)算方法為:應(yīng)納稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額。累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額的計(jì)算方法為:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除。針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅的計(jì)征可以分為查賬征收和核定征收。查賬征收方式下的計(jì)算公式為:經(jīng)營所得個(gè)稅應(yīng)納稅額=(收入總額-成本、費(fèi)用以及損失)×適用稅率-速算扣除數(shù)。核定征收(核定應(yīng)稅所得率)方式下的計(jì)算公式為:經(jīng)營所得個(gè)稅應(yīng)納稅額=(收入總額×應(yīng)稅所得率)×適用稅率。綜上,關(guān)于2023年個(gè)體戶要交哪些稅費(fèi)的問題小編就為大家介紹到這里,相信大家在認(rèn)真看過之后對(duì)此也有了清楚的了解,后續(xù)如果還有其他疑問歡迎咨詢創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)在線客服,我們將為大家提供一站式解決服務(wù)。
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通常,個(gè)體工商戶會(huì)涉及到以下三種稅:增值稅,附加稅費(fèi),以及個(gè)人所得稅。我們一項(xiàng)一項(xiàng)來看。1.增值稅個(gè)體戶一般是小規(guī)模納稅人(也可以是一般納稅人,不多),而對(duì)于小規(guī)模納稅人而言,月銷售額未超過10萬元(對(duì)應(yīng)季銷售額不足30萬),是免征增值稅的。小規(guī)模納稅人的增值稅一般采取簡易征收方式,稅率(征收率)常見3%和5%。一般納稅人的稅率稍高一些,稅率常見6%、9%和13%,視具體行業(yè)而定。注意:不需要交稅并不是說不需要申報(bào),應(yīng)稅額為0也要進(jìn)行零申報(bào)。2.附加稅費(fèi)個(gè)體戶一般涉及的附加費(fèi)有城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加以及地方教育稅附加,這三項(xiàng)附加可以享受最高減征50%。另外,作為附加稅費(fèi),當(dāng)增值稅免征時(shí),這三項(xiàng)附加稅費(fèi)也將一并免征(稅局代開增值稅專票除外)。3.個(gè)人所得稅根據(jù)《工商個(gè)體戶個(gè)人所得稅計(jì)稅方法》第四條規(guī)定:個(gè)體工商戶以業(yè)主為個(gè)人所得稅納稅義務(wù)人。以及《企業(yè)所得稅法》的第一條規(guī)定:在中華人民共和國境內(nèi),企業(yè)和其他取得收入的組織(以下統(tǒng)稱企業(yè))為企業(yè)所得稅的納稅人,依照本法的規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)不適用本法。翻譯一下,個(gè)體戶是不需要交企業(yè)所得稅的,只需繳納個(gè)人所得稅,按經(jīng)營所得適用5%-35%的5級(jí)超額累進(jìn)稅率。以上是創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于的個(gè)體戶要交哪些稅內(nèi)容,希望對(duì)您有所幫助。
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